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Detalhes
| 02/03/2026 | 0000394/2025 | 0000082/2026 | EMPRESA ESPEC.NA PRESTACAO DE SERVOCO DE HIDROJATEAMENTO E SUCCAO DE ALTA PRESSAO, LIMPEZA E DESOBSTRUCAO DE REDE COLETORA POR HIDRODINAMICA ATRAVES DE UM CAMINHADO COMBINADO DE ALTO VACUO E HIDROJATO. MEMORANDO 063/2024. PROC.394/25 | SUL AMBIENTAL SERVICOS DE MEIO AMBIENTE LTDA | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 12.132.727/0001-01 | R$ 35.732,71 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 26/02/2026 | 0000099/2026 | 0000104/2026 | Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA FERIAS, do mes FEVEREIRO, do ano 2026. | IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 32.401.614/0001-71 | R$ 113,43 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS |
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Detalhes
| 26/02/2026 | 0000099/2026 | 0000103/2026 | Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA FERIAS, do mes FEVEREIRO, do ano 2026. | IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 32.401.614/0001-71 | R$ 26,17 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS |
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Detalhes
| 26/02/2026 | 0000095/2026 | 0000102/2026 | Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mes FEVEREIRO, do ano 2026. | IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 32.401.614/0001-71 | R$ 645,54 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS |
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Detalhes
| 26/02/2026 | 0000095/2026 | 0000101/2026 | Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mes FEVEREIRO, do ano 2026. | IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 32.401.614/0001-71 | R$ 3.194,42 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS |
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Detalhes
| 26/02/2026 | 0000095/2026 | 0000100/2026 | Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mes FEVEREIRO, do ano 2026. | IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 32.401.614/0001-71 | R$ 235,52 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS |
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Detalhes
| 26/02/2026 | 0000095/2026 | 0000099/2026 | Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA GERAL, do mes FEVEREIRO, do ano 2026. | IPSJON - INSTITUTO PREVID.SERVIDORES JOAO NEIVA | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 32.401.614/0001-71 | R$ 2.917,79 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS |
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Detalhes
| 26/02/2026 | 0000095/2026 | 0000098/2026 | Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA RECISAO, do mes FEVEREIRO, do ano 2026. | SERVIDORES DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS) CONTRATACAO TEMPORARIA | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 31776248000172 | R$ 315,37 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO |
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Detalhes
| 26/02/2026 | 0000095/2026 | 0000097/2026 | Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA RECISAO, do mes FEVEREIRO, do ano 2026. | SERVIDORES DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS) CONTRATACAO TEMPORARIA | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 31776248000172 | R$ 144,81 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO |
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Detalhes
| 26/02/2026 | 0000095/2026 | 0000096/2026 | Despesa referente vencimentos da folha - FOLHA RECISAO, do mes FEVEREIRO, do ano 2026. | SERVIDORES DIV. TECNICA AGUA (VENCIMENTOS) CONTRATACAO TEMPORARIA | 150100000000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS | 31776248000172 | R$ 239,80 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31900400000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO |